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2025年孝感市人民检察院预算公开情况说明

【字号:    】        时间:2026-02-25      

     

  一、部门(单位)主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算收支及增减变化情况

  四、机关运行经费安排情况

  五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

  六、政府采购预算安排情况

  七、国有资产占用情况

  八、重点项目预算绩效情况

  九、其他需要说明的情况

  十、专业名词解释

   

  一、部门(单位)主要职责

  孝感市人民检察院是国家的法律监督机关,对孝感市人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受最高人民检察院、湖北省人民检察院的领导,依法履行法律监督职能,保障法律正确实施,维护国家和社会公共利益,维护社会公平正义,维护国家法治统一、尊严、权威,保障中国特色社会主义建设顺利进行。主要职责为:

  (1)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

  (2)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

  (3)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;

  (4)依照法律规定提起公益诉讼;

  5)对诉讼活动实行法律监督;

  6)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

  7)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

  8)法律规定的其他职权。

  二、机构设置情况

  孝感市人民检察院本级19个内设机构,具体为:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、驻监狱检察室、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部(司法警察支队)、案件管理办公室(法律政策研究室)、检务督察部(巡视工作领导小组办公室)、检察技术信息部、新闻办公室、司法行政事务管理局、政治部干部部、政治部综合教育部、离退休干部工作办公室、机关党委。

  三、预算收支及增减变化情况

  1.预算收入情况:2025预算收入3726.49万元,比上年增加453万元,增加13.84%,主要原因是本年度一般公共预算增加488.12万元,纳入预算的其他收入减少 35.12万元。其中:一般公共预算拨款收入3726.49万元,比上年增加488.12万元,增加15.07%

  2.预算支出情况:2025预算支出3726.49万元,比上年增加453万元,增加15.07%。其中:公共安全支出3004.52万元, 比上年增加404.79万元,增加15.57%社会保障和就业支出556.52万元,比上年增加40.76万元,增加7.9%住房保障支出165.45万元,比上年增加7.45万元,增加4.72%

  支出增加的主要原因:

  1)2025年基本支出2860.63万元,比上年增加270.54万元,增加10.45%,主要原因是公共安全支出增加222.33万元,社会保障和就业支出增加40.76万元,住房保障支出增加7.45万元

  22025年项目支出865.86元,比上年增加182.46万元,增加26.7%,主要原因是一般行政管理事务支出增加43.07万元,检察监督支出增加139.39万元

  四、机关运行经费安排情况

  2025年机关运行经费387.2万元,与上年一致,主要原因是根据单位每年公用经费实际需求决定,近几年均无变化其中:办公费55.82万元、印刷费4.63万元、水费10万元、电费60万元、邮电费4.54万元、差旅费49万元、租赁费1.34万元、会议费2.5万元、培训费7.8万元、公务接待费6万元、工会经费31万元、福利费35.92万元、公务用车运行维护费31万元、其他交通费用66万元以及其他商品和服务支出21.65万元。

  五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

  2025“三公”经费财政拨款预算79.98万元,比上年预算减少8.99万元,减少10.1%。其中:

  1.因公出国(境)0元,比上年减少9万元,主要原因是本单位2025年度无因公出国(境)计划

  2.接待6万元,比上年一致主要原因是根据单位每年公务活动安排实际需求决定,本年度同上年几乎无变化。

  3.车购置及运行维护费73.98万元,比上年增加0.01万元,其中:公车购42.98元,比上年增加0.01万元,主要原因是根据公务用车购置文件要求,在不超过定价标准内根据实际需求增加0.01万元。公务用车运行维护31万元,与上年一致

  六、政府采购预算安排情况

  2025孝感市人民检察院编制政府采购预算140.88万元,比上年度减少2.45万元,减少1.71%主要原因是由于本单位更新的公务用车为新能源车,对汽油的消耗量略有下降,购买油料支出减少。其中:货物类政府采购预算56.98万元,主要用于更新2台公务用车42.98万元及购买油料14万元工程政府采购预0万元务类政府采购预83.9万元,主要用于2025年度单位物业管理费支出

  2025年,面向中小企业采购预算126.88万元,其中面向小微企业采购预算0万元。

  七、国有资产占用情况

  截至2025孝感市人民检察院占有房屋面10932.5平方米其中:办公用房建筑面积8600平方米,其他114方米13,其中:执法执勤用车13。单50万元以上的通用设备2(套)100万元以上的设备数量1(套)

  八、重点项目预算绩效情况

  “检察业务专项经费”项目主要内容是:1、我国宪法规定,人民检察院市国家的法律监督机关,是人民检察院行使法律监督职能的重要依据;2、今年来,职务犯罪呈现出窝案串案增多、重大复杂疑难案件增加、作案手段多趋向隐蔽性、智能化等特点,这些新特点的出现,增加了办案难度,也极大增加了办案成本。为了有效遏制职务犯罪,增加经费是新形势下保障办案效率的重要举措。该项目主要用于保障检察办案所需,保障劳务派遣人员工资、公务用车购置费、食堂服务费等服务。2025年度预算安排390.23万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

  项目绩效年度目标:保障单位检察办案工作的正常运行。数量指标:检答网登录率≥95%。

  质量指标:程序合法率=100%。

  社会效益指标:“法治副校长”覆盖率=100%。

  服务对象满意度:援助对象的满意度≥95%。

  “雇员制劳务费专项经费”项目主要内容是:根据省编办、省委政法委、省财政厅、省人社厅、省法院、省检察院《关于法院和检察院实行政府购买服务的雇员制司法辅助人员有关问题的意见》(鄂编办文[2015]149号)、省人社厅、省检察院联合下发的《关于做好全省检察机关2023年度雇员制检察辅助人员招聘考务工作的通知》(鄂检会[2023]7号)以及中共湖北省委政法委《湖北省法院检察院雇员制司法辅助人员等级和薪酬管理办法(试行)》,本单位2025年初雇员制辅助人员35人、2025年需相关劳务费240.49万元。

  项目绩效年度目标:满足本院雇员制检察人员用人需求,促进检察事业健康发展。

  数量指标:雇员制检察人员出勤率≥95%。

  质量指标:雇员制检察人员年度考核合格率≥95%。

  时效指标:雇员制检察人员工资兑现及时率=及时。

  服务对象满意度:检察官对雇员制检察人员的满意度≥95%。

  九、其他需要说明的情况

  (一)空表说明

  本单位2025年无政府性基金预算支出,故该表为空表

  (二)其他情况说明

  无其他需要说明的情况。

  十、专业名词解释

      1.机关运行经费:指保障位运行使用一般公共款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括公及印刷邮电费、差旅、会议费、福利、日常用材料及一般设备购公用房水电费公用房取暖公用房物管理、公运行维护费以及其他用。

  2.“三公”经费:指使用一般公共款安排的因公出国()、公车购置及运行维护费和公接待。其中,因公出国()用反映位公出国()的国、国外城市交通、住宿、伙食、培训费、公杂费等支出;公车购置及运行维护费位公车车辆购置支出(车辆购置税、牌照)、燃料过桥过、保险费、安全用等支出;公接待反映位按定开支的接待(含外接待) 用。

  3.政府采:是指各国家机关、事业单位和组织,使用政性金采依法制定的集中采以内的或者采额标准以上的物、工程和服的行。政府采指具体的采购过程,而且是采政策、采程序、采购过程及采管理的称,是一种共采管理的制度,是一种政府行

  4.()收入:指从同级财政部取得的金。

  5.其他收入:指除上述款收入”以外任安排的金。

  6.基本支出:指保障机构正常运、完成日常工作任生的人支出和公用支出。

  7.目支出:指在基本支出之外完成特定行政任和事业发展目生的支出。